
我們單位做維護業(yè)務(wù),現(xiàn)在甲方要求我們先開全年的發(fā)票12萬元,怎么做賬,我先入遞延收益,然后每月轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,這樣做對嗎?
答: 你好!按會計準則,你的做法的是對的,但增值稅可能能每月交喲!
我公司將某公司打給我公司的款作為項目資金入了遞延資產(chǎn)已經(jīng)快2年,現(xiàn)在對方公司卻說是我們的服務(wù)費,要求開票220萬,我公司給對方開票了。以前打給我們143萬,本年剩余遞延遞延資產(chǎn)的44萬專營業(yè)外收入32萬剩余遞延12萬。我想這樣做憑證不知道對不對,請各位老師給指導(dǎo)一下。;借: 遞延收益 12 營業(yè)外收入 32 以前年度損益調(diào)整98萬 應(yīng)收款77萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 207 萬 應(yīng)交稅費 銷項增值稅 13萬。
答: 你好,調(diào)整分錄是 借: 遞延收益 12 營業(yè)外收入 32 應(yīng)收款178 萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 銷項增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我單位一筆一萬元的主業(yè)務(wù)收入先開票,然后業(yè)務(wù)單位分了三個時間段才付款給我們,請問怎么做會計分錄?
答: 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 收到了錢借銀行存款貸應(yīng)收賬款

