
1.15號之前可以認證12月份的發(fā)票,我1月3號收到了開票日期為12月份的發(fā)票,1月15號認證了12月的發(fā)票,請問我這張發(fā)票做在了一月份,進項稅也做在了一月份,增值稅申報卻在12月,這樣對嗎,怎么調(diào)這個差呢
答: 這個發(fā)票應該做在12月的帳中,但是由于是1月份抵扣,可以在1月份納稅申報時進行抵扣。
你好老師,12月份開具了增值稅專票,同時也收了增值稅專票,那么我在1月份申報增值稅時,需要抵扣增值稅,請問進項專票是12月份認證還是1月份報稅期前認證,12月開的銷項票,是必須要12月底前進行認證勾選,還是在1月15號報稅期前認證勾選都是可以抵扣我12月份開的銷項票的
答: 您好,是1月份報稅期前認證,在1月15號報稅期前認證勾選都是可以抵扣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
專票認證,比如所屬期12月的,在增值稅發(fā)票確認平臺上是到1月15號之前也可以認證12月份的么
答: 你好,嗯嗯,是的哦!
3月9號申報了2月份的稅,到3月12號認證票是想認證在3月份的,但是認證到2月份去了,這個怎么辦呢,3月份的系統(tǒng)里進項明細沒有那認證到2月份去了的票,這個賬該怎么做呢
在1月份抵扣了12月份的票,所以1月份未交增值稅,但是那張發(fā)票未做到1月份,期初數(shù)也沒建這筆款,那在1月份怎么做這筆進項稅呢?因為那張12月份的發(fā)票是做到12月份的成本的
12月認證了進項票,12月份對方作廢了,這邊現(xiàn)在在1月份申報12月時要轉(zhuǎn)出來,那怎么做進項轉(zhuǎn)出呢我那張作廢的發(fā)票還要入賬,再轉(zhuǎn)出來嗎
請問我12月份收到的稅票,1月份才發(fā)現(xiàn)稅號錯了,對方1月份重新幫我開一張,還能抵扣12月份的增值稅嗎




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啦啦啦123478 追問
2018-01-17 16:09
張艷老師 解答
2018-01-17 16:11