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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-01-17 16:02

您好!你計入預付賬款科目。

布兜小新 追問

2018-01-17 16:04

怎么回答的都不一樣呢,其他老師說是掛在其他應付里,預付不是和供應商的往來嗎?

宋生老師 解答

2018-01-17 16:09

你好!你們這不是買油嗎?按供應商沒問題啊 
你在他那里買油,它做你的供應商

布兜小新 追問

2018-01-17 16:11

好吧,知道了,謝謝老師

布兜小新 追問

2018-01-17 16:14

不好意思,老師,我再問一下哈,我們支付事務所代理費,往來記到什么科目呢?沒開票呢

宋生老師 解答

2018-01-17 16:15

你好!不客氣的。

布兜小新 追問

2018-01-17 16:16

老師,可以回答一下剛剛的問題嗎,謝謝

宋生老師 解答

2018-01-17 16:17

你好!你也可以先計入預付賬款。

布兜小新 追問

2018-01-17 16:18

好的,老師,這種情況下是不是記到其他應付款也可以的呢?

宋生老師 解答

2018-01-17 16:20

你好!其實這種別人提供服務跟貨物都是一樣的計入預付賬款才合理。

布兜小新 追問

2018-01-17 16:23

好吧,我們公司是中小型企業(yè),通過應收應付核算往來,沒有啟用預收預付,像這些記到應付賬款里可以嗎?老師

宋生老師 解答

2018-01-17 16:25

你好!也可以的。只是你自己要清楚這些數(shù)據(jù)往來

布兜小新 追問

2018-01-17 16:28

好的,那填資產(chǎn)負債表的時候還需要把根據(jù)應付的借貸方余額,分別填在應付和預付那嗎?

宋生老師 解答

2018-01-17 16:31

你好!是的,就是這樣做

布兜小新 追問

2018-01-17 16:31

還是直接把余額表里應付的余額填在資產(chǎn)負債表中的應付就可以了,這樣預付那就是0了

宋生老師 解答

2018-01-17 16:32

你好!都可以,你自己選擇,盡量不要負數(shù)就好了

布兜小新 追問

2018-01-17 16:33

好的,謝謝老師,知道怎么操作了

宋生老師 解答

2018-01-17 16:34

你好!別客氣的額。

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相關(guān)問題討論
您好!你計入預付賬款科目。
2018-01-17 16:02:26
你好,一般是預付賬款或應付賬款
2020-03-14 09:38:23
付錢的時候,做預付賬款
2019-05-27 10:03:54
廣告費支出應該掛預付賬款,票來了再沖減進成本費用。
2019-03-12 16:28:40
記在其他應收款好點。
2017-03-30 21:20:59
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