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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-17 15:25

你好,轉(zhuǎn)出一般通過(guò)其他應(yīng)收款,取得費(fèi)用發(fā)票才是沖銷(xiāo)其他應(yīng)收款

娟子 追問(wèn)

2018-01-17 15:31

基本上都沒(méi)有取得費(fèi)用發(fā)票,老板一般都是這么安排我給某某轉(zhuǎn)好多,

鄒老師 解答

2018-01-17 15:32

你好,沒(méi)有發(fā)票只能是在其他應(yīng)收款掛賬的

娟子 追問(wèn)

2018-01-17 15:40

做內(nèi)賬,也寫(xiě)在其他應(yīng)收款?

鄒老師 解答

2018-01-17 15:48

你好,是的,需要取得費(fèi)用單據(jù)才做費(fèi)用處理的,,而不是付款了就做費(fèi)用

娟子 追問(wèn)

2018-01-17 15:52

意思就是只有取得了相應(yīng)的發(fā)票,才根據(jù)對(duì)應(yīng)的用途寫(xiě)對(duì)應(yīng)的科目,是這個(gè)意思吧

鄒老師 解答

2018-01-17 15:52

你好,是的,之前沒(méi)有取得發(fā)票都是放在往來(lái)科目核算

娟子 追問(wèn)

2018-01-17 16:00

明白了,我的大部分款項(xiàng)都是轉(zhuǎn)給個(gè)人,都放在其他應(yīng)收款來(lái)核算,明細(xì)科目就根據(jù)收款人來(lái)設(shè)置,是吧

鄒老師 解答

2018-01-17 16:01

你好,是的,是這樣處理的

娟子 追問(wèn)

2018-01-17 16:04

恩,謝謝老師,非常感謝你耐心的講解

鄒老師 解答

2018-01-17 16:09

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好 要看是什么款 比如你要付款出去的就是 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 。如果是要收的 借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2020-04-02 14:40:55
你好,可以這樣寫(xiě)分錄,摘要 小額的法人打款到公賬 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款,摘要可以是向法人代表借款 從公賬打款到法人賬戶 借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款,摘要可以是償還向法人代表 借款
2019-10-07 15:28:56
你好,這個(gè)分錄應(yīng)該是收往來(lái)款的啊
2019-09-05 22:36:57
第一個(gè)就可以的,只要做正確就可以
2019-08-09 10:44:54
你好!真實(shí)業(yè)務(wù)是什么?可以再借銀行存款貸其他應(yīng)付款
2018-09-12 09:51:30
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