
我們是建筑公司2017年1月份給掛靠方開(kāi)具了一張發(fā)票35000元,增值稅及附加稅都已經(jīng)繳納了,但是他2018年1月1日把票拿過(guò)來(lái)說(shuō)要作廢重開(kāi),然后我把原來(lái)的發(fā)票收回來(lái)紅沖后重開(kāi)具了一張,紅沖后已經(jīng)繳納的增值稅和附加稅怎么辦?
答: 你好,你紅沖之后又開(kāi)具了一張,其實(shí)對(duì)當(dāng)月納稅是沒(méi)有影響的 之前繳納的增值稅,附加稅是之前那張發(fā)票對(duì)應(yīng)的稅額
建筑公司為增值稅一般納稅人。六月收取不含稅工程價(jià)款5000萬(wàn)元。另外,建筑公司購(gòu)入建筑勞務(wù)所需的材料,設(shè)備支付不含稅價(jià)款兩千萬(wàn)元。取得增值稅專用發(fā)票。建筑公司應(yīng)繳納增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加怎么算?
答: 5000×9%-2000×13% 這是需要繳納增值稅 城建=增值稅×7% 教育附加,=增值稅×3% 地方教育附加=增值稅×2%
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是建筑行業(yè)的,現(xiàn)在公司有一個(gè)項(xiàng)目在建筑發(fā)生地沒(méi)有預(yù)繳增值稅和附加,本月開(kāi)票出去,下月申報(bào)就要繳納增值稅和附加稅,在下月去建筑發(fā)生地再預(yù)繳稅款,再到下月才能把增值稅抵出來(lái),我想問(wèn)的是附加稅是不是也一起被抵出來(lái)了?
答: 您好!不會(huì)。而且你這個(gè)情況建議你問(wèn)下稅局怎么處理。有的地方是要求作廢發(fā)票,預(yù)交的當(dāng)月再開(kāi)。







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熊貓公主 追問(wèn)
2018-01-17 12:05
鄒老師 解答
2018-01-17 12:32