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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-17 10:14

你好,是的 
因?yàn)殇N售方是做銷項(xiàng)稅額確認(rèn),而購買方進(jìn)項(xiàng)不得抵扣,所以計(jì)入了成本

追問

2018-01-17 10:15

如果是1000千元開票 30稅額  那么銷售方分錄怎么做

鄒老師 解答

2018-01-17 10:16

借;應(yīng)收賬款 等科目1030   貸;主營業(yè)務(wù)收入  1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 30

追問

2018-01-17 10:16

如果是1000千元開普票 30稅額 那么銷售方分錄怎么做

鄒老師 解答

2018-01-17 10:16

你好,也是這個(gè)分錄的

追問

2018-01-17 10:16

小規(guī)模就不要搞應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額了是嗎?

鄒老師 解答

2018-01-17 10:17

你好,小規(guī)模不需要,如果是一般納稅人就需要增加三級(jí)明細(xì),銷項(xiàng)稅額的

追問

2018-01-17 10:18

老師一般納稅人是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 是吧?

追問

2018-01-17 10:19

購買方就是1030全部計(jì)入采購成本對(duì)吧老師?

鄒老師 解答

2018-01-17 10:21

你好,是的,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)無法抵扣的

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你好,普通發(fā)票的銷售必須做銷項(xiàng)稅額的 銷項(xiàng)可能是普通發(fā)票,專用發(fā)票,兩種都是計(jì)入銷項(xiàng)稅額的
2017-09-30 15:33:15
你好,是的
2016-12-09 10:40:48
您好!普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)不用單獨(dú)做賬。比如你買100塊錢的材料,17塊的進(jìn)項(xiàng),但是是取得普通發(fā)票。那你就直接借:原材料100+17 貸:現(xiàn)金117,不用單獨(dú)處理普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)
2016-11-19 09:50:02
不可以~。。。。。。。。。
2015-10-24 17:20:01
一般納稅人取得材料增值稅專票可以抵扣
2019-08-06 20:51:05
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