藏品繳納3%個(gè)人所得稅由買(mǎi)家交 問(wèn)
那個(gè)是賣家交個(gè)稅的 答
24年已取得中級(jí)征證 25年還需要繼續(xù)教育么 問(wèn)
是的,24年已取得中級(jí)征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈 答
付25噸吊車吊集裝箱1次(天然氣管道施工)怎么入賬啊 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入工程施工-直接費(fèi)用-機(jī)械使用費(fèi) 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問(wèn)
能開(kāi)勞務(wù)派遣嗎?人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣開(kāi)這種。 答
老師,系統(tǒng)安裝技術(shù)服務(wù)類型的公司,人工、所用到的 問(wèn)
您好,去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊(cè)個(gè)體開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái) 答

你好,我們是購(gòu)買(mǎi)方已抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在需要開(kāi)具紅字信息表,但此專票為差額征稅發(fā)票,想知道怎么填寫(xiě)紅字信息表,才能保持金額與發(fā)票額一致
答: 差額征稅發(fā)票的處理在開(kāi)具紅字信息表時(shí)可能比較復(fù)雜,因?yàn)槟阈枰紤]到差額征稅的部分。以下是一般步驟和注意事項(xiàng): 1.首先,你需要確定差額征稅的具體金額。這個(gè)金額應(yīng)該是發(fā)票總額扣除所有抵扣進(jìn)項(xiàng)后的金額。 2.然后,打開(kāi)紅字信息表(在稅務(wù)系統(tǒng)中),選擇“差額征稅”選項(xiàng)。 3.在“發(fā)票號(hào)碼”和“原發(fā)票金額”欄中填寫(xiě)正確的信息。 4.在“減除項(xiàng)目金額”欄中填寫(xiě)差額征稅的金額。 5.在“減除項(xiàng)目代碼”欄中填寫(xiě)差額征稅的代碼。 6.在“銷方單位名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、地址、電話、開(kāi)戶銀行及賬號(hào)”等欄中填寫(xiě)供應(yīng)商的相關(guān)信息。 7.確認(rèn)所有信息無(wú)誤后,提交并打印紅字信息表。
勞務(wù)公司開(kāi)具差額征稅,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
答: 你好,不可以抵扣的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
差額征稅和簡(jiǎn)易征稅都可以開(kāi)具增值稅專票嗎?都可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
答: 可以,但是進(jìn)項(xiàng)不得抵扣!

