
A產(chǎn)品,應(yīng)該是銷售10000,銷項(xiàng)稅額1700,合計(jì)11700元,我在4月份入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,銷項(xiàng)稅額1600,合計(jì)收現(xiàn)金11600銷項(xiàng)稅額差100元
答: 你好,請(qǐng)問具體什么問題?
已知進(jìn)項(xiàng)金額10000元 稅額1700 銷售收入的稅負(fù)為2.1% 應(yīng)開多少(銷項(xiàng)金額 稅額)銷售收入?
答: 你好,11409.40元的不含稅銷售額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
將外購商品用于業(yè)務(wù)宣傳,分錄這么做是否正確,企業(yè)所得稅也不用納稅調(diào)整。案例,企業(yè)外購1批商品用于業(yè)務(wù)宣傳,單價(jià)100元/個(gè)(不含稅),采購100個(gè),支付供應(yīng)商價(jià)稅合計(jì)11700元。1,購進(jìn)時(shí): 借:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 1700 貸:銀行存款 117002,促銷: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1700 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 1700 借:銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)宣傳 11700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1700 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10000 貸:庫存商品 10000
答: 1購進(jìn)時(shí): 借:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 1700 貸:銀行存款 11700 2,促銷: 借:銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 11700 貸: 庫存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出1700


豆丁 追問
2018-01-16 17:59
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2018-01-16 17:59
吳月柳 解答
2018-01-16 18:08
豆丁 追問
2018-01-16 18:14
吳月柳 解答
2018-01-16 18:16