
我9月建賬時銀行存款只按照8月月末余額入9月期初余額,應(yīng)收賬款9月期初為0,忽視了9月之前銀行預(yù)收的款項,9月做賬時我把2017年所有開了票的都做了賬,掛了應(yīng)收賬款,應(yīng)交稅金與未交稅金也抵消了,可應(yīng)收賬款還掛賬上,本來可以沖以前預(yù)收款項,現(xiàn)在我不知怎么辦,我單位是一般納稅人
答: 你好,就用預(yù)收賬款平賬
新增的一般納稅人,交納稅款時,是借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款,還是 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款??交納是應(yīng)該在哪個科目里呀????
答: 你好,借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣做分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,一般納稅人,平時做賬銷售借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅采購做賬借:庫存商品借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅月底繳納增值稅的時候做賬借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:銀行存款現(xiàn)在有一筆增值稅稅款國庫退回,應(yīng)該怎么做賬,做一筆紅字的借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:銀行存款嗎
答: 你好,可以這么做的,但是你這個是什么退回 應(yīng)該是銷項或者進項也得有變化吧。









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???? style???? 追問
2018-01-16 16:44
朱老師 解答
2018-01-16 16:53
???? style???? 追問
2018-01-16 17:10