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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-01-15 16:44

也需要確認(rèn)收入: 
借:銀行存款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

小艷 追問

2018-01-15 22:26

如果分錄做了銷項稅額分錄,但暫時不開發(fā)票出去,那不是稅額那里就對不上了呀

方亮老師 解答

2018-01-15 22:30

應(yīng)該按照無票收入申報,不存在您說的對不上情況。

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也需要確認(rèn)收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2018-01-15 16:44:15
暫估入賬時: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會計分錄予以沖回: 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸:庫存商品 實際收到票時: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
2019-12-26 14:45:07
沒有退不做分錄,退回再做
2019-01-15 09:20:31
借:原材料~暫估 貸:應(yīng)付賬款~暫估
2019-03-02 09:23:38
借庫存商品 貸銀行存款 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2022-03-25 12:55:16
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