
你好,以前年度未計(jì)提工資,直接做成借:管理費(fèi)用-工資,貸:銀行存款了,怎么調(diào)整?
答: 你好,可以先把這個分錄沖銷 了。 然后做分錄 體現(xiàn)計(jì)提,支付的過程。
去年管理費(fèi)用少算了600塊錢,今年調(diào)整時候,應(yīng)該借以前年度損益,貸方是寫管理費(fèi)用還是寫銀行存款?求完整分錄
答: 你好,借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款等 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年管理費(fèi)用少算了600塊錢,今年調(diào)整時候,應(yīng)該借以前年度損益,貸方是寫管理費(fèi)用還是寫銀行存款?
答: 你好,這個600是漏記了是吧

