我們單位的社??颇渴牵航瑁簯?yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-單位社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)(醫(yī)療保險(xiǎn)等) 貸:銀行存款這是繳納科目 借:應(yīng)付職工薪酬-單位保險(xiǎn)-養(yǎng)老保險(xiǎn)等---- 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-單位社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)(醫(yī)療保險(xiǎn)等)這是結(jié)轉(zhuǎn)老師社保就這樣就好了,月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎。需要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄,謝謝 --
于2018-01-15 12:30 發(fā)布 ??1573次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2018-01-15 12:40
你好,你們科目用錯(cuò)了,社保費(fèi)不涉及應(yīng)交稅費(fèi)科目,用應(yīng)付職工薪酬科目做就可以了,計(jì)提,借:管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬 -公司部分 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸;銀行存款,做這兩筆就可以了,沒(méi)有什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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您好,您這個(gè)是什么業(yè)務(wù)呢?
2023-11-13 09:33:13

您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40

你好,對(duì)的是的,是這么理解的。
2021-12-20 13:25:14

分錄不對(duì)哈; 按我寫(xiě)的來(lái)做:? ??
1.計(jì)提工資?
借:管理費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資?
2.計(jì)提社保和公積金(企業(yè)部分)?
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保?
應(yīng)付職工薪酬-公積金
3.次月發(fā)放工資時(shí)?
借:應(yīng)付職工薪酬——工資?
貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)?
其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅?
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金?
4.上交社保公積金?
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)?
-????? 公積金(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
-????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分)?
貸:銀行存款或現(xiàn)金?
5.上交個(gè)人所得稅?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅?
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-04-06 16:15:10

最后兩個(gè)可以借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
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