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送心意

廖君老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-08-29 15:33

您好,今年拿回這個(gè)金額亂碼了,就是回單金額 減3277.89這個(gè)差額,借:管理費(fèi)用  貸:應(yīng)付工資  借:應(yīng)付工資 貸:銀行,把銀行做平,,但這個(gè)差異需要補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的,要不稅務(wù)對(duì)比我們?nèi)胭~應(yīng)付工資和申報(bào)收入不一樣

張好好 追問

2023-08-29 15:40

不到5000 也需要申報(bào)收入嗎  而且這是去年的 怎么補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅

張好好 追問

2023-08-29 15:43

還有老師 這是去年12月份的差異  請(qǐng)問 也借管理費(fèi)用嗎

廖君老師 解答

2023-08-29 15:47

您好,可以去稅務(wù)大廳申報(bào),個(gè)稅APP里也可以更正申報(bào)
當(dāng)然要申報(bào)啊,稅務(wù)查的話,沒有申報(bào)的收入都是要調(diào)整出來的哦
不入管理費(fèi)用,入以前年度損益調(diào)整,但需要去更正申報(bào)2022年年度所得稅申報(bào)表哈

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你好,方向一樣的。如果是先繳納的社保費(fèi)用,由你單位先墊付的,就在發(fā)工資時(shí)用其他應(yīng)收款科目核算; 如果是先發(fā)工資,后繳納社會(huì)保險(xiǎn),就用其他應(yīng)付款。
2018-12-03 18:21:36
你好,先發(fā)工資后繳納社保的用其他應(yīng)付款 先繳納社保后發(fā)工資扣除的用其他應(yīng)收款。
2021-09-04 13:41:11
您好,如果先發(fā)工資后交社保,就是把這個(gè)工資先扣下來,然后再交到社保局,所以用其他應(yīng)付款這個(gè)科目
2020-06-18 11:09:44
您好,如果社保公積金是先交后從工資中扣的,就使用其他應(yīng)收款,如果是先從工資中扣回的,再上交,就使用其他應(yīng)付款了。
2017-12-02 16:10:26
您好,今年拿回這個(gè)金額亂碼了,就是回單金額 減3277.89這個(gè)差額,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資 貸:銀行,把銀行做平,,但這個(gè)差異需要補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的,要不稅務(wù)對(duì)比我們?nèi)胭~應(yīng)付工資和申報(bào)收入不一樣
2023-08-29 15:33:41
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