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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-01-14 22:32

您好,一般情況下,實(shí)際抵扣時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。

xyz 追問

2018-01-14 22:38

沒抵扣之前就一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額里面是嗎,年末這個科目有余額要不要轉(zhuǎn)呢

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 22:39

您好,是的。如果年末有余額的話,建議還是結(jié)轉(zhuǎn)為好。

xyz 追問

2018-01-14 22:43

結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 22:44

您好,和抵扣時結(jié)轉(zhuǎn)的科目是一樣的。

xyz 追問

2018-01-14 22:50

結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,那這個科目也會有余額,是不是也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

xyz 追問

2018-01-14 22:50

結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,那這個科目也會有余額,是不是也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 22:52

您好,是的,可以不用再結(jié)轉(zhuǎn)了。

xyz 追問

2018-01-14 22:54

進(jìn)項稅有留抵扣的,應(yīng)交增值稅進(jìn)項這個科目有余額要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢 

xyz 追問

2018-01-14 22:55

老師我上個問題是說年底用不用結(jié)轉(zhuǎn)

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 22:55

您好,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)了,建議也不要結(jié)轉(zhuǎn)了。

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您好,一般情況下,實(shí)際抵扣時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。
2018-01-14 22:32:00
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸:管理費(fèi)用;
2017-05-04 18:13:14
是的,分錄完全正確。
2018-06-12 22:59:48
您好,抵扣稅款時,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。
2017-05-21 23:13:32
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