您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下 ,我有一筆業(yè)務(wù)是這樣子的,2024年 問(wèn)
需要當(dāng)時(shí)法人墊付款的付款記錄 答
開(kāi)票銷項(xiàng)大類和進(jìn)項(xiàng)大類不一樣怎么辦 問(wèn)
你們是商貿(mào)行業(yè),必須要保持一致的,是生產(chǎn)制造可以不一致 答
老師,我現(xiàn)在要補(bǔ)交2023年的增值稅,那要怎么做會(huì)計(jì) 問(wèn)
您好, 借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 答
老師,上個(gè)月發(fā)放工資時(shí)從A賬戶轉(zhuǎn)了一筆款到B賬戶, 問(wèn)
同學(xué),你好 A 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 營(yíng)業(yè)外收入2000 答
老師,公司A中了一個(gè)標(biāo)分包 -----公司(B),B公司因缺資 問(wèn)
同學(xué),你好 是可以的,只要有相關(guān)的合同,業(yè)務(wù)真實(shí) 答

我公司是小規(guī)模納稅人稅率為5%,季度銷售額未達(dá)9萬(wàn),享受免征增值稅,但在申報(bào)表里填小微企業(yè)免征增值稅銷售額后,免征增值稅額在系統(tǒng)里卻按3%算出,正常稅率和免征稅率不一致,該怎么辦?
答: 你好!你這個(gè)估計(jì)是你沒(méi)有核定過(guò)5%的稅率,要去稅局重新核定稅率
這里的小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表 (四)免稅銷售額 1小微企業(yè)免稅銷售額 2 未達(dá)起征點(diǎn)銷售額 3其他免稅銷售額這三個(gè)分別怎么填??? 未達(dá)起征點(diǎn)是按照季9萬(wàn),沒(méi)達(dá)到就按具體數(shù)額填嗎?
答: 是的,沒(méi)達(dá)到9萬(wàn)就按照實(shí)際銷售額填寫。 小微企業(yè)免稅銷售額:填寫符合小微企業(yè)不足9萬(wàn)免征增值稅政策的免稅銷售額 未達(dá)起征點(diǎn)銷售額:填寫個(gè)體工商戶未達(dá)起征點(diǎn)免稅銷售額 其他免稅銷售額:填寫稅法規(guī)定的銷售免征增值稅的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的銷售額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人季度銷售額小于30萬(wàn),在增值稅申報(bào)里應(yīng)該填在未達(dá)起征點(diǎn)一欄還是填在小微企業(yè)免稅銷售額一欄?
答: 你好,填在小微企業(yè)免稅銷售額

