
當(dāng)月已認(rèn)證,稅法規(guī)定不允許抵扣的發(fā)票,申報(bào)國稅時(shí),是不是要把不抵扣的發(fā)票號(hào)碼輸入到--不抵扣發(fā)票這一項(xiàng)上去。
答: 其他報(bào)表有沒有需要變動(dòng)的?
已認(rèn)證完成的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)紙質(zhì)發(fā)票號(hào)碼跟認(rèn)證平臺(tái)上顯示的發(fā)票號(hào)碼不一樣,還沒做申報(bào)抵扣,怎么辦?怎么辦?
答: 增值稅申報(bào)表附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,開紅字信息表,把發(fā)票退給開票方重開
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
:購買方已認(rèn)證抵扣申請紅字購買方已認(rèn)證抵扣的發(fā)票申請紅字,對方申請的時(shí)候還用填發(fā)票號(hào)碼和代碼嗎
答: 要填 這個(gè)發(fā)票號(hào)碼和代碼的。


歐老師 解答
2018-01-13 14:39
拉面隊(duì) 追問
2018-01-13 14:52
歐老師 解答
2018-01-14 09:32