
我公司13年資金賬冊沒有繳納印花稅,昨天被稅務(wù)局的人說要我去繳納,然后我寫的稅款所屬期是2017年12月,那這樣我就只要在17年12月直接做借:管理費(fèi)-印花稅,貸應(yīng)交稅金-印花稅是可以了吧?不要再做以前年度損益調(diào)整了吧?麻煩老師把正確的賬務(wù)處理也寫給我看一下。
答: 你好,金額小是可以這樣做的,現(xiàn)在印花稅的計提,不計入管理費(fèi)用了,計入稅金及附加了。
老師,2018年的繳納的印花稅可以補(bǔ)做在今年嗎!如果可以是不是用以前年度損益調(diào)整
答: 你好,如果之前遺漏入賬,只能是現(xiàn)在補(bǔ)計入了,是通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
補(bǔ)交之前的印花稅是要用以前年度損益調(diào)整的嗎
答: 金額小直接計入本年的稅金及附加

