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送心意

陳靜老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-13 11:23

你好!“應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;  
“預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;

向陽花 追問

2018-01-13 11:32

那我報(bào)表上的應(yīng)收賬款填160500.預(yù)收賬款填696460.數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)呢?是這樣計(jì)算的嗎?

陳靜老師 解答

2018-01-13 11:35

你好,應(yīng)收賬款535960,預(yù)收賬款為0

向陽花 追問

2018-01-13 11:40

應(yīng)收難道是-535960嗎

陳靜老師 解答

2018-01-13 11:41

你好,你的丁字賬顯示的借方余額是在借方的。

向陽花 追問

2018-01-13 11:50

沒有額!是在貸方啊

陳靜老師 解答

2018-01-13 12:33

你好,你通過丁字賬期初借+本期借-本期貸=期末余額的

向陽花 追問

2018-01-13 12:38

那應(yīng)收預(yù)收應(yīng)該怎樣填,填什么數(shù)?老師幫我填一下吧!

向陽花 追問

2018-01-13 12:38

那應(yīng)收預(yù)收應(yīng)該怎樣填,填什么數(shù)?老師幫我填一下吧!

陳靜老師 解答

2018-01-13 12:39

你好,應(yīng)收賬款535960,預(yù)收賬款為0

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你好!“應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列; “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;
2018-01-13 11:23:13
您好 請(qǐng)問您需要重分類么
2021-10-16 13:33:46
你好 可以的 。 一般是會(huì)重分類的。 在資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額 );其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額。
2021-02-26 18:09:40
“應(yīng)付賬款”=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   “應(yīng)收賬款”=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   “預(yù)收款項(xiàng)”=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   “預(yù)付款項(xiàng)”=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2015-11-13 16:51:22
這個(gè)負(fù)數(shù)余額,報(bào)表上還是要重分類的
2019-10-22 17:21:41
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