10月的時(shí)候我暫估了一批材料 分錄是借:原材料--配件 5000 貸:應(yīng)付賬款--暫估 5000 然后當(dāng)月全部領(lǐng)用后 做了成本 12月的時(shí)候 材料入庫(kù)了 但是實(shí)際金額只有4000元 那我這個(gè)是不是 成本也發(fā)生了變化 我這個(gè)月做賬的時(shí)候 紅沖了 材料的暫估 然后把10月的材料的領(lǐng)用 入庫(kù) 以及成本 都紅沖了 重新寫了分錄 這樣子的話 我的成本是不是相當(dāng)于是10月多提了 1000 要在這個(gè)月減少這個(gè)1000元嗎 然后材料多了1000元嗎 ?
Monica
于2018-01-12 18:48 發(fā)布 ??840次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-12 19:14
你好,這是一個(gè)無(wú)解的問(wèn)題!
估價(jià)差,如果材料當(dāng)月全部領(lǐng)空,那差異怎么辦,一般有二種做法,1回頭重做,退到估價(jià)月份,重新處理,不怕煩的會(huì)計(jì)會(huì)這么干,2把差異調(diào)到本月(差異,一般不會(huì)太大),建議選第二種方法,把一千并入當(dāng)月處理!
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您好
暫估入庫(kù)
借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
領(lǐng)用
借:生產(chǎn)成本——直接材料
貸:原材料
收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款
2019-07-25 15:13:50

你好!是的可以這樣處理二級(jí)科目注明暫估
2020-04-09 14:58:51

借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估款 寫你們實(shí)際材料就可以,是對(duì)的,是的
2020-11-09 09:18:40

你好,這是一個(gè)無(wú)解的問(wèn)題!
估價(jià)差,如果材料當(dāng)月全部領(lǐng)空,那差異怎么辦,一般有二種做法,1回頭重做,退到估價(jià)月份,重新處理,不怕煩的會(huì)計(jì)會(huì)這么干,2把差異調(diào)到本月(差異,一般不會(huì)太大),建議選第二種方法,把一千并入當(dāng)月處理!
2018-01-12 19:14:39

您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46
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Monica 追問(wèn)
2018-01-12 19:30
老江老師 解答
2018-01-12 19:33