
小規(guī)模納稅人,12月份代開的專票1月份才沖紅,請問在小規(guī)模納稅人增值稅季度申報表主表中是應(yīng)稅服務(wù)這一欄是填寫沖紅后的未稅金額還是填所有開票的未稅金額?
答: 你好!填寫減紅字后的金額!
老師請問,小規(guī)模納稅人:2018年12月份開的發(fā)票,2019年1月份紅沖,我的增值稅納稅申報表應(yīng)該如何填寫?
答: 按照你稅控盤里的數(shù)據(jù)填寫就可以了
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人普票未超30萬,有紅沖的金額,增值稅納稅申報表怎么填
答: 首先,你需要在“銷售額或營業(yè)收入”一欄中填寫你的銷售總額,包括紅沖的金額。然后,在“銷項(xiàng)稅額”一欄中填寫你的銷項(xiàng)稅額,也包括紅沖的稅額。最后,在“應(yīng)納稅額”一欄中,你需要將你的銷項(xiàng)稅額減去你的進(jìn)項(xiàng)稅額,得出的結(jié)果就是你應(yīng)該納的稅額。
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在報增值稅,上個季度只有沖紅的普票,并且開有專票,沖紅的普票的金額需要填在表格上嗎
小規(guī)模納稅人,3月份開具增值稅專用發(fā)票,正數(shù)金額是4萬,稅率是3%,沖紅負(fù)數(shù)發(fā)票金額6萬,稅率是1%,請問增值稅申報表如何填寫?是否需要繳稅?
老師,小規(guī)模納稅人,一月份紅沖了去年12月份的10000專票,3月份又開了8000專票,那這個季度申報,增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額應(yīng)該填多少


花落な莫離い 追問
2018-01-13 10:43
老江老師 解答
2018-01-13 11:53