
- 我們是建筑裝飾公司,別人掛靠,對(duì)方工地已完工,我們一次給開(kāi)了發(fā)票,但是一點(diǎn)材料人工發(fā)票都沒(méi)有,老板后期才往回收集,這該怎么暫估呀,老板也不知道回啥票? - 答: 您好,只能瞎暫估了,反正暫估也是大概的數(shù)據(jù)。借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款-暫估款。 
- 我們事建筑裝修,給別人掛靠,對(duì)方工地已完工,我們開(kāi)了全額發(fā)票,但是,沒(méi)有任何材料人工發(fā)票,老板才慢慢收集呀,報(bào)稅時(shí),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?分錄怎么做? - 答: 您好,可以暫估成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款-暫估。 
- 一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪? - 答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何 
- 給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢(qián)到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門(mén)一直有這5000元的備用金,這樣的話(huà)他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo),正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話(huà)該怎么記賬? - 答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000 
 
  
 




 
 
 知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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真 追問(wèn)
2018-01-12 09:29
老王老師 解答
2018-01-12 10:01