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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-08-11 15:13

你好!你一樣的,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
然后借:主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

liuwen 追問

2023-08-11 15:17

我們是當(dāng)月銷售次月開票,這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是費(fèi)用成本嗎,次月開票的時候要沖減是嗎

宋生老師 解答

2023-08-11 15:19

你好!這個不是成本。是根據(jù)收入計提的稅金

liuwen 追問

2023-08-11 15:24

利潤=不含稅收入-生產(chǎn)成本-應(yīng)交稅金-其他費(fèi)用        是這樣的嗎

宋生老師 解答

2023-08-11 15:26

你好!是減去稅金及附加,你看利潤表就很清楚了

liuwen 追問

2023-08-11 15:35

老師,因?yàn)槲覀兪亲约旱男」荆饕顷P(guān)于稅金方面不是很理解怎么計提才是正確的,我們當(dāng)月銷售次月開票,按不含稅金額入主營業(yè)務(wù)收入,當(dāng)月產(chǎn)生的稅金是當(dāng)月開票實(shí)際應(yīng)交的稅及附加稅,那我們都是不含稅了那交的稅是不是重復(fù)算了呢

宋生老師 解答

2023-08-11 15:38

你好!你如果是做外賬,就次月開票的時候確認(rèn)收入

liuwen 追問

2023-08-11 15:47

我們是內(nèi)賬,要體現(xiàn)最真實(shí)的利潤

宋生老師 解答

2023-08-11 15:48

你好!按標(biāo)準(zhǔn)的做賬方法來做,就是最真實(shí)的利潤了。
這個沒有重復(fù)的

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內(nèi)賬登記入賬時,收到10個點(diǎn)的款項記為收入,同時記錄13個點(diǎn)的進(jìn)項成本。在會計分錄中,借:銀行存款(或現(xiàn)金),貸:收入;借:成本,貸:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款)。確保內(nèi)賬準(zhǔn)確反映實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和稅務(wù)處理。
2024-02-27 15:52:16
內(nèi)賬想要算的細(xì) 可以用手工表格的哈 記錄費(fèi)用那些 科目的話一般還是財務(wù)那些科目呀 入賬就是根據(jù)發(fā)票真實(shí)業(yè)務(wù)入收入成本那些哈
2024-01-04 16:21:54
同學(xué)你好 內(nèi)賬直接按照買票花的錢入賬
2022-02-08 18:19:52
這個可以計入管理費(fèi)用—福利費(fèi)
2021-07-28 10:55:31
不需要付款可以做借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入,或者是這個做借原材料? 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),沖掉之前做
2021-03-09 10:54:38
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