你好,老師,我要咨詢一下出口貿易的確認收入了,但是還沒開票,現(xiàn)在如何在etax系統(tǒng)里申報???

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于2023-08-11 08:44 發(fā)布 ??749次瀏覽
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樸老師
職稱: 會計師
2023-08-11 09:29
1.備案確認:首先,出口企業(yè)需要向當?shù)囟悇詹块T備案確認該筆未開票收入的情況。通常需要提交相關證明材料,如合同、訂單、物流單據(jù)等,以證明該交易確實屬于出口業(yè)務。
2.填寫納稅申報表:在申報增值稅時,填寫相應的納稅申報表格。根據(jù)具體情況,將未開票收入列入申報表格中的適當項目,如免稅銷售、零稅率銷售等。在填寫申報表格時,要保持準確性和合規(guī)性
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1.備案確認:首先,出口企業(yè)需要向當?shù)囟悇詹块T備案確認該筆未開票收入的情況。通常需要提交相關證明材料,如合同、訂單、物流單據(jù)等,以證明該交易確實屬于出口業(yè)務。
2.填寫納稅申報表:在申報增值稅時,填寫相應的納稅申報表格。根據(jù)具體情況,將未開票收入列入申報表格中的適當項目,如免稅銷售、零稅率銷售等。在填寫申報表格時,要保持準確性和合規(guī)性
2023-08-11 09:29:06
你好,你要確定一下買家要不要發(fā)票,如果買家要發(fā)票,那就先做預收賬款,開票時再確認收入。如果確定買家不需要發(fā)票,則可以根據(jù)貴公司具體情況確認無票收入
2021-07-06 11:26:03
你是做的免稅銷售額嗎?
2020-01-06 21:32:18
同學你好
根據(jù)報關單收入和開票的金額
是外貿型的嗎
2020-10-10 10:33:12
1、在錄入數(shù)據(jù)的時候,因為使用復印件或者錄入疏忽,出現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)與報關單數(shù)據(jù)不符的情況;
2、在出口貨物發(fā)生退運時,需要對已經申報的數(shù)據(jù)進行紅字沖減處理,也就是在系統(tǒng)中錄入負數(shù),將錯誤數(shù)據(jù)進行更正。
具體操作步驟、
1、點擊向導,選擇“第一步、免抵退稅數(shù)據(jù)采集”,“生成出口貨物沖減明細”,在索引窗口選擇想要重建的記錄;
2、點擊“沖減出口”紅色按鈕,在彈出的對話框中選擇沖減所屬期,并將“單證收齊后沖減”前面的√去掉。
需要注意的是,做紅字沖減的數(shù)據(jù),不能在沖減當期作單證收齊處理,否則在數(shù)據(jù)一致性檢查的時候,系統(tǒng)不允許通過。 并且在進行沖減的時候一定要注意,必須在單證收齊的月份進行紅字沖減,必須在當期出口銷售額大于沖減銷售額的月份進行沖減,否則在生成明細申報數(shù)據(jù)的時候,系統(tǒng)也會提示數(shù)據(jù)一致性檢查出錯。
2019-11-04 17:47:49
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