
我是小規(guī)模納稅人,季報,我九月份在稅務(wù)局代開了一張發(fā)票,稅款都交清了,這個季度報稅我都是按正常開票額度報稅了,去稅務(wù)局代繳的時候出來了9月份代開了那張票的稅款,稅務(wù)局管理人員也給我交了,但沒我解釋明白,這是咋回事呢?
答: 你好,相當(dāng)于這部分代開票已經(jīng)交稅了,不能在交了。
老師,請問下我們是小規(guī)模納稅人,一月份讓稅務(wù)局代開了兩張專用發(fā)票,代開時就繳納了增值稅,但是不是說小規(guī)模納稅人一個月不超過3萬,季度不超過9萬不交增值稅嗎?那如果我們算上稅務(wù)局代開的這兩張發(fā)票沒有變過3萬和9萬的話,那代開時交的增值稅還會退回來嗎?
答: 你好,代開專用發(fā)票增值稅是不享受稅收優(yōu)惠的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司是小規(guī)模納稅人,第三季度的銷售額未達(dá)起征點,7月份的時候去稅務(wù)局代開了專票,當(dāng)時是繳納了稅款的,請問我在季報增值稅的時候這個代開的還需要申報嗎?
答: 你好,以前繳納過的現(xiàn)在是不需要繳納的也不需要申報的

