兩個(gè)公司共用一塊水表,收到票的一方可以給另一個(gè) 問(wèn)
您好,可以給對(duì)方開(kāi)票的, 答
老師,我想問(wèn)一下,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,第24行,彌補(bǔ) 問(wèn)
您好,如果以前有沒(méi)有彌補(bǔ)完的,自動(dòng)填進(jìn)去的 答
為什么廣州的公司不用做受益人信息備案,深圳的公 問(wèn)
受益人信息備案是全國(guó)性政策,只是各地推進(jìn)時(shí)間不同 答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
老師,我們跟A公司有業(yè)務(wù)合作,B公司是100%控股A公司 問(wèn)
您好,不能,和哪個(gè)簽的合同,就由哪個(gè)開(kāi)票 答

個(gè)稅是按上月的實(shí)際發(fā)放數(shù)申報(bào)還是按那個(gè)月的計(jì)提數(shù)申報(bào)?
答: 你好,個(gè)稅都是按照實(shí)際發(fā)放數(shù)申報(bào)的
個(gè)稅是按照實(shí)際發(fā)放的申報(bào),還是按照計(jì)提的申報(bào)?
答: 只要有發(fā)生就應(yīng)該計(jì)提,所以每月不管發(fā)不發(fā),只要做了工資單就應(yīng)該交納 根據(jù)你的追加,如果不計(jì)提的話(huà),累計(jì)發(fā)放,對(duì)工人是不公平的那樣會(huì)多上稅,稅務(wù)局才不關(guān)心你一次發(fā)多少呢,反正超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)就上稅。而且你每月都要做工資的,借:管理費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,個(gè)稅申報(bào)是按計(jì)提工資申報(bào)?還是實(shí)際發(fā)放月工資來(lái)申報(bào)?計(jì)提和實(shí)際發(fā)放月工資是不是要一致?實(shí)務(wù)是不是都按計(jì)提工資申報(bào)個(gè)稅的?
答: 對(duì)的 然后再填寫(xiě)上扣除的社保等金額

