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萌噠噠的小蘿卜
于2018-01-10 19:22 發(fā)布 ??621次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-01-10 19:23
您好,建議對應科目記入其他應付款-老板姓名,等慢慢搞清楚了,再沖減這個其他應付款。
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我從12月接手一個公司,之前都沒賬,只有一個銀行余額4337779.17,填到期初,失算不平,這個應該怎么建賬呢?
答: 您好,建議對應科目記入其他應付款-老板姓名,等慢慢搞清楚了,再沖減這個其他應付款。
老師,公司從7月份我開始接手建賬,銀行有19.99的余額怎么調平呀?
答: 這個19.99是找不到原因嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我接手上任會計的賬,他做到8月份,我要重新建賬,賬期是從9月份開始,期初余額要填8月份的余額嗎?
答: 是的,同學 如果是軟件,把年初至8月的賬也要初始化上去。
老師接手建賬主要看哪些科目余額建期初數(shù)據(jù)嗎
討論
老師,請問,新接手一個公司的賬務。它五月份現(xiàn)金余額是18500。現(xiàn)在我該怎樣建賬
老師,我們公司內賬從開始建賬到現(xiàn)在期初余額對不上,現(xiàn)在由我接手,我需要怎么調整呢
我新接手一家單位的賬,特別的亂,想明年年初重新建賬,都什么科目需要錄入期初余額,
剛接手一個公司賬,這個公司中間有三個月是給別人做的,那接著做賬的話,12月的期初余額是0嗎?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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