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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-10 15:19

借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

既來之,則安之 追問

2018-01-10 15:22

如果是收了款的,借記銀行存款?那報(bào)稅時(shí)是按未票收入報(bào)稅的話,在以后期間需要調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2018-01-10 15:22

你好,是的,不需要調(diào)整的

既來之,則安之 追問

2018-01-10 15:29

那發(fā)票我還需要補(bǔ)開嗎?

鄒老師 解答

2018-01-10 15:30

你好,不需要補(bǔ)開的,補(bǔ)開之前就不能做無票收入,否則會導(dǎo)致重復(fù)確認(rèn)收入的

既來之,則安之 追問

2018-01-10 15:32

那需求發(fā)票方?jīng)]有發(fā)票他們能入賬嗎?

鄒老師 解答

2018-01-10 15:33

你好,對方?jīng)]有發(fā)票是無法計(jì)入外賬核算的

既來之,則安之 追問

2018-01-10 15:35

12月因?yàn)榘l(fā)票不夠開,在月未沒有來得及買,款已收到。那對方?jīng)]有發(fā)票我是不是做未票收入就不是最好的辦法?

既來之,則安之 追問

2018-01-10 15:37

要不就只能做預(yù)收?對了,老師,這筆收入是委貸利息收入,我做預(yù)收好像也不可以是嗎?

既來之,則安之 追問

2018-01-10 15:40

或者是可以暫做未票收入,下個月再沖回,然后開發(fā)票入賬?

鄒老師 解答

2018-01-10 15:52

你好,是不可以的,無票收入是不能沖銷的

既來之,則安之 追問

2018-01-10 16:17

我們的財(cái)務(wù)經(jīng)理說可以。。。。。。。。。。

鄒老師 解答

2018-01-10 16:19

你好,是不可以這樣操作,如果無票收入可以沖銷,那就給收入沖銷放開了口子,可以隨意沖銷收入了

既來之,則安之 追問

2018-01-10 16:22

我也覺得是這樣,我從來沒有做過無票入賬。那對方?jīng)]有發(fā)票入賬那怎么辦呢?

鄒老師 解答

2018-01-10 16:27

你好,對方可能不需要這方面的發(fā)票核算,就不體現(xiàn)在外賬里面

既來之,則安之 追問

2018-01-10 16:34

他們是需要發(fā)票的。。。。。。。。

鄒老師 解答

2018-01-10 16:34

你好,你開始做預(yù)收賬款,開具發(fā)票給對方才做收入,而不是收到就做無票收入

既來之,則安之 追問

2018-01-10 16:37

嗯,款是先收到才開票的。那就做預(yù)收賬款了

鄒老師 解答

2018-01-10 16:38

你好,是的,做預(yù)收處理,開具發(fā)票轉(zhuǎn)為收入核算

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借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2020-03-26 16:57:05
你好 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-07-16 15:39:21
未開票收入直接按開票方式入賬。相關(guān)分錄如下: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
2020-04-08 15:34:29
借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 附件為出庫單、銷售明細(xì)表等自制憑證
2020-03-05 09:50:49
開發(fā)票了嗎,~~~~~~~~~~~
2015-12-28 14:54:40
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