
單位要求專款專用,將以往年度的無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)轉(zhuǎn)為 其他收入,現(xiàn)在單位想用這筆其他收入進(jìn)行費(fèi)用支出,應(yīng)該怎么做賬?
答: 同學(xué)你好 按對應(yīng)的支出計(jì)入費(fèi)用
老師,有一筆費(fèi)用,支出的,被記成了預(yù)收賬款,現(xiàn)在想做沖銷,但是發(fā)現(xiàn)之前的會計(jì)把每個月的憑證號,編寫的都是一樣的,這個填寫摘要的時候要怎么處理呢?直接填寫到某年某月某日憑證號?
答: 你好 你之前是怎么做賬 實(shí)際是什么業(yè)務(wù)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問下借預(yù)提費(fèi)用罰款,貸應(yīng)收賬款借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款借營業(yè)外支出,貸預(yù)提費(fèi)用罰款的區(qū)別是什么
答: 第一個是指這個還沒有正式發(fā)生,你提前把這個金額預(yù)提出來。第二個就是這個金額已經(jīng)確實(shí)是確定了,發(fā)生了,但是這個錢要從對方收回來。第三個就是之前預(yù)提的,現(xiàn)在實(shí)際發(fā)生了,做一個結(jié)轉(zhuǎn)。








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