
老師,我想問一下,有一個(gè)項(xiàng)目因?yàn)橐恍┰驘o法繼續(xù)往下做了,合同解除,需要給對(duì)方退預(yù)付款,然后對(duì)方退票,但是因?yàn)橐恍┰?2月只有一部分開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù),剩余的1月銷項(xiàng)負(fù)數(shù)全部開完,這個(gè)該怎么入賬怎么交稅呢?
答: 建筑業(yè)嗎?
老師,我想問一下,有一個(gè)項(xiàng)目因?yàn)橐恍┰驘o法繼續(xù)往下做了,合同解除,需要給對(duì)方退預(yù)付款,然后對(duì)方退票,但是因?yàn)橐恍┰?2月只有一部分開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù),剩余的1月銷項(xiàng)負(fù)數(shù)全部開完,這個(gè)該怎么入賬怎么交稅呢? 請(qǐng)老師解答下 非常感謝
答: 你好!這個(gè)你一樣做紅字沖減就好了。如果1月沖減后收入是負(fù)數(shù),就要涉及到退稅了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
確認(rèn)合同資產(chǎn)是不是 借:合同資產(chǎn) 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 943.39 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 56.61 ,等開票或者收款就做 借:應(yīng)收賬款 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 56.61 貸:合同資產(chǎn) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 56.61
答: 嗯,這個(gè)操作是對(duì)的。簡(jiǎn)單說,先借記合同資產(chǎn)1000,表示收到貨物或服務(wù)但還沒確認(rèn)收入。之后,等開票或收款時(shí),借記應(yīng)收賬款1000,同時(shí)貸記合同資產(chǎn)1000,平衡賬面。接著確認(rèn)收入和稅金,調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)賬戶。這樣處理符合會(huì)計(jì)原則,清晰明了。






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