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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-01-10 10:30

就是應(yīng)該將11月和12月的帳先做了,只要在2018年5月31日所得稅匯算清繳前取得發(fā)票就可以稅前扣除的。

糖糖 追問

2018-01-10 10:42

那我11月和12月還是應(yīng)該先計提,等之后發(fā)票到了,再按實際的數(shù)入賬是嗎

張艷老師 解答

2018-01-10 10:43

對的,是這樣處理的,這就是先預(yù)提費用出來,不會顯得被動。

糖糖 追問

2018-01-10 11:50

老師,在請問一下,那計提的分錄怎么做呢

張艷老師 解答

2018-01-10 12:33

借:管理費用——預(yù)提洗滌費    貸:其他應(yīng)付款

糖糖 追問

2018-01-12 09:22

@劉老師—追夢:老師。我之前做的是借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款,這個分錄可以嗎

張艷老師 解答

2018-01-12 09:37

這個洗滌費如果用于職工福利的話,還是建議走管理費用

糖糖 追問

2018-01-12 09:38

@劉老師—追夢:不是員工福利,是我們酒店客房布草的洗滌費呢

張艷老師 解答

2018-01-12 09:40

這樣的話,是可以計入主營業(yè)務(wù)成本的。

糖糖 追問

2018-01-12 09:41

@劉老師—追夢:好的,謝謝老師

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就是應(yīng)該將11月和12月的帳先做了,只要在2018年5月31日所得稅匯算清繳前取得發(fā)票就可以稅前扣除的。
2018-01-10 10:30:06
你好 可以記預(yù)付賬款 貸銀行 按月攤銷
2020-07-11 13:22:24
你好,當(dāng)時繳費的沒有入賬,那么錢是對不上的呢?
2020-07-17 09:53:52
你好 ; 做固定資產(chǎn)去 。 11月開始折舊
2022-01-05 14:04:30
借預(yù)付賬款,借銷售費用負(fù)數(shù) 借銷售費用,貸預(yù)付賬款。
2024-01-23 10:55:05
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