
老師2017年12月期末計(jì)提工程分包成本怎么計(jì)提呢?可以暫估入賬嗎?目前確定2018年會(huì)開來增值稅專票11個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票,收入已在2017年12月份確認(rèn)。
答: 可以暫估入賬的
老師,您好!增值稅發(fā)票對方在當(dāng)月沒開,開在了次月,我可以做暫估入賬,抵扣增值稅嗎
答: 您好!不能,要對方開了之后你才能抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購進(jìn)材料,未取得增值稅發(fā)票普票。貸方計(jì)入“應(yīng)付賬款-暫估入庫”,拿取得增值稅發(fā)票以后呢?
答: 把暫估的原分錄負(fù)數(shù)紅沖了,然后重新入庫

