
小規(guī)模納稅人主營業(yè)務成本暫估可以像下面這樣分錄做么借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-暫估成本?次月紅沖:借:主營業(yè)務成本 ??????????貸:應付賬款-暫估成本
答: 沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
老師您好,建筑公司工地保險費之前沒收到發(fā)票,做了暫估入賬(3月份),后來也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,4月份申報了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在才收到發(fā)票,是專票(之前按普票入的帳),賬目該怎么處理?我把保險費進項那一部分做了負數(shù),沖之前的成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本也做了負數(shù)沖,現(xiàn)在主營業(yè)務成本出現(xiàn)了貸方負數(shù),是哪出了問題?
答: 你好,你暫估是加稅合計是嗎?因為你之前的成本多了,所以出現(xiàn)了負數(shù)。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
是這樣之前的會計沒有暫估入賬,只是做了結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,可是結(jié)轉(zhuǎn)的單價和后面入庫的單價又不一致,這樣該怎么做?
答: 當時會計是怎么進行的會計處理?


小盼 追問
2023-07-31 10:37
郭老師 解答
2023-07-31 10:38
郭老師 解答
2023-07-31 10:38
小盼 追問
2023-07-31 10:54
郭老師 解答
2023-07-31 10:56