
?第一次做會計(jì)并且是稅務(wù)會計(jì)。提取盈余公積是營業(yè)收入-成本-應(yīng)交增值稅-費(fèi)用=利潤-預(yù)提所得稅的差額再乘以10%。是嗎?
答: 不需減去增值稅,凈利潤乘以相應(yīng)的比例
老師:你好補(bǔ)做一筆抵減分錄即可; 你這個(gè)是跨年了; 借“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸以前年度損益調(diào)整; 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-未分配利潤, 老師:這樣結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)分錄對嗎?老師:我是用金蝶系統(tǒng)的,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動做會計(jì)分錄的,系統(tǒng)是做這樣的,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-提取法定盈余公積,這樣可以嗎?系統(tǒng)是做這樣的.這樣可以嗎/
答: 可以的,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的思路你自己做,你不要讓它系統(tǒng)自動做,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交增值稅- 應(yīng)交增值稅 和 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 主營業(yè)務(wù)收入是 未交增值稅還是應(yīng)交??
答: 你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅


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2018-01-09 20:38
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