繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營業(yè)外收入,再記往來款;當(dāng)年的:直接紅沖營業(yè)外收入改記往來。 稅務(wù)報的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來款記賬。 無文件時全部調(diào)為往來,按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問次數(shù)用完,也就是在10月的時候申報9 問
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報 答
老師營業(yè)執(zhí)照注冊資金需要實繳嗎?如果超過實繳的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問
對方拿過來的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費(fèi)借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用等 完工發(fā)給對方 借,銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問
那個計入土地購買的成本 答

老師您可以編一下這個余額調(diào)節(jié)表嘛?我想核對一下
答: 學(xué)員您好,提問請先提供問題資料,以便老師知道能否幫助你。建議把具體問題貼出去,一定有會的老師指導(dǎo)您的
老師 怎樣編制余額調(diào)節(jié)表
答: 銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎(chǔ)上,分別補(bǔ)記對方已記而本方未記賬的帳項金額,然后驗證調(diào)節(jié)后的雙方賬目是否相符。 (1)企業(yè)賬面存款余額=銀行對賬單存款余額%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項-企業(yè)已付而銀行未付賬項%2B銀行已付而企業(yè)未付賬項-銀行已收而企業(yè)未收賬項 (2)銀行對賬單存款余額=企業(yè)賬面存款余額%2B企業(yè)已付而銀行未付賬項-企業(yè)已收而銀行未收賬項%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項-銀行已付而企業(yè)未付賬項
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個銀行余額調(diào)節(jié)表怎么填?
答: 你好,需要和銀行對賬單進(jìn)行核對,找出未達(dá)賬項


萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-01-09 16:44
萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-01-09 16:45
萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-01-09 16:51
鄒老師 解答
2018-01-09 17:08
萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-01-09 17:10
鄒老師 解答
2018-01-09 17:11
萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-01-09 17:17
鄒老師 解答
2018-01-09 17:20
萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-01-09 17:22
鄒老師 解答
2018-01-09 17:22