
想咨詢一個問題,就是我們公司為其他公司提供軟件開發(fā)服務,按合同約定是分期付款(簽訂合同后,十個工作日內(nèi)甲方支付乙方合同價款總額的20%作為預付款,項目初驗合格之日起十五日內(nèi)由甲方支付乙方合同價款總額的60%作為初驗款,初驗后系統(tǒng)試運行1個月內(nèi),無明顯質(zhì)量問題,簽署驗收確認書,由甲方支付乙方總款金額的17%,作為終驗款。剩余3%作為質(zhì)保金,在質(zhì)保期一年結束之日起十五日內(nèi)支付乙方。)同時,我們把部分業(yè)務分包給其他公司A做,A開發(fā)票給我公司,按說我們是要作為成本的,但是沒有相應收入對應,請問我們公司該如何賬務處理呢?
答: 您好,那您收入成本費用,收到成本發(fā)票看是否滿足成本確認
公司銷售設備 客戶要求留5%的質(zhì)保金一年后支付 開95%的發(fā)票 質(zhì)保金未開票 那怎么賬務處理?成本怎么結轉(zhuǎn)
答: 你好,按照95%確認收入,按照全部成本結轉(zhuǎn)成本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
@悠然老師01建筑工程全款1090 已付981 留109質(zhì)保金未付 開具900 +稅81=981的發(fā)票 質(zhì)保金支付以后再開質(zhì)保金的發(fā)票房企 借 開發(fā)成本900 進項81 貸 預付981借開發(fā)成本暫估100 待認證進項9貸應付賬款質(zhì)保金109這樣處理對嗎
答: 學員你好,這樣處理可以的,待認證9這個有點小問題,因為待認證核算的是收到發(fā)票沒有抵扣的,不過也沒啥大毛病,建議你只暫估開發(fā)成本
請問:安裝多媒體設備,按合同扣質(zhì)保金10%,發(fā)票金額是280000萬,扣質(zhì)保金28000.如何做賬務處理
質(zhì)保金問題,如果對方?jīng)]發(fā)票,或者不用給回對方款了,又想沖回賬的話,怎么做賬務處理??、!就是收到別人的質(zhì)保金,然后不需要歸還別人了,怎么做賬務處理?


angel 追問
2023-07-27 14:40
小林老師 解答
2023-07-27 15:31