
老師,我之前收到發(fā)票已入賬,會計分錄,借:在建工程,借,應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額,貸:應(yīng)付賬款。現(xiàn)在對方開了一張負數(shù)發(fā)票,沖減一部分在減工程。這張負數(shù)發(fā)票我如何做會計分錄?
答: 借應(yīng)付賬款, 貸在建工程 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個在建工程沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)吧?
老師,我們和建筑承包方簽訂合同,承包方使用的電費從工程款里扣,分錄該怎么做?貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付工程勞務(wù)款 負數(shù),貸:營業(yè)外收入,貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額是這樣做嗎?銷項稅的稅率是按電費還是按建筑服務(wù)的稅率?還是不做收入,沖減在建工程?
答: 您好,貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付工程勞務(wù)款 (正數(shù))貸:其他業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額(稅率是13%),不能沖在建工程的,這個電費很大的,沒有這部分收入稅務(wù)很容易查到
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想請教個問題,一季度的時候我們根據(jù)工程進度把預付賬款確認了在建工程,當時沒發(fā)票,就按含稅的金額確認的在建工程,現(xiàn)在發(fā)票來了,我是不是需要把進項稅從在建工程里沖出來?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 藍字 貸:在建工程 紅字 是這樣嗎?
答: 你好,是的這樣,借在建工程 負數(shù),借進項稅額可以


微信用戶 追問
2023-07-24 07:50
廖君老師 解答
2023-07-24 07:56
微信用戶 追問
2023-07-24 09:37
廖君老師 解答
2023-07-24 09:38
微信用戶 追問
2023-07-24 09:39
廖君老師 解答
2023-07-24 10:25