小規(guī)模有銷售收入時,分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,后面的稅款是的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢 ,可以發(fā)下小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)處理嗎
執(zhí)著的寶貝
于2023-07-23 09:01 發(fā)布 ??405次瀏覽
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李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-07-23 09:09
你的理解是正確的。小規(guī)模納稅人的銷售收入的分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。至于稅款,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。因?yàn)樵鲋刀愂悄阈枰唤o國家的稅,所以應(yīng)該記在應(yīng)交稅費(fèi)里面。具體的賬務(wù)處理,我可以給你一個例子。
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你的理解是正確的。小規(guī)模納稅人的銷售收入的分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。至于稅款,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。因?yàn)樵鲋刀愂悄阈枰唤o國家的稅,所以應(yīng)該記在應(yīng)交稅費(fèi)里面。具體的賬務(wù)處理,我可以給你一個例子。
2023-07-23 09:09:04

你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54

借 應(yīng)收賬款10300 貸 主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300
2017-03-12 20:39:14

你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

小規(guī)模企業(yè)不用設(shè)置未交增值稅,直接寫應(yīng)交增值稅就好了
2017-03-30 10:08:52
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李老師2 解答
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