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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-01-08 20:17

對,建賬要按上年12月份的期末數(shù)據(jù)建賬

方亮老師 解答

2018-01-08 20:18

得以這個會計報給稅務(wù)局的上年12月份報表上的余額為準(zhǔn)。必須跟稅務(wù)局上報表的余額一致。

棋^ε^霽 追問

2018-01-08 22:54

謝謝老師,再咨詢一下您,正是因為之前沒建過賬,公司還有14年~16年的報稅發(fā)票及一些費用發(fā)票,沒入賬,現(xiàn)在還能入到2017年嗎?這種跨年度的發(fā)票允許入賬嗎?還是我就直接可以按照前任會計報給稅務(wù)局12月份的報表余額作為我1月份的起初余額建賬,不用管之前年度的發(fā)票了

方亮老師 解答

2018-01-08 23:04

您需要按照申報的情況把費用發(fā)票做到相關(guān)的年度,不是全部做到17年。

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