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送心意

職稱

2018-01-08 20:10

建議全部調(diào)為0申報,不然專管員到時候要找麻煩

追問

2018-01-08 20:15

調(diào)為零申報?費用都不用計算了?

解答

2018-01-08 20:27

如果費用實實在在是真實發(fā)生的是可以做虧損的,應(yīng)該是你的《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》所填寫的數(shù)和主表上填寫的沒有填對,《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》上的虧損數(shù)是你的招待費用、職工福利費廣告費等按稅法要求調(diào)整后的數(shù)額填寫,

解答

2018-01-08 20:35

您好,請參考以下圖片填寫,謝謝。

追問

2018-01-08 21:27

沒有收入,招待費還怎么按照稅法要求扣除?

解答

2018-01-08 21:30

您好,沒有收入,招待費全額調(diào)整。

解答

2018-01-09 17:22

沒有收入招待費就不能稅前扣除

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是這樣。
2020-05-03 16:21:20
你好,就是你每年的應(yīng)納稅所得額+彌補(bǔ)虧損金額之后的余額就是 可彌補(bǔ)虧損所得額
2018-05-18 11:33:58
您好!你下一年有盈利然后彌補(bǔ)的時候才填
2017-08-23 16:36:09
你上面的當(dāng)年利潤以前年的虧損 填寫以前年度虧損 如果小于填寫當(dāng)年利潤
2020-05-11 12:50:18
2019年本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù),能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損
2020-04-15 15:59:00
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