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送心意

青檸

職稱會計實務(wù)

2023-07-21 16:19

首先,你需要明確小規(guī)模納稅人的增值稅申報是按照銷售額的1%來計算的。在你的情況下,你的銷售額就是你開出的發(fā)票金額,也就是188000元。所以,你需要在增值稅申報表的“銷售額”一欄填寫188000元。

執(zhí)著的寶貝 追問

2023-07-21 16:19

好的,我明白了。那我在“應(yīng)納稅額”一欄應(yīng)該填寫多少呢?

青檸 解答

2023-07-21 16:19

你在“應(yīng)納稅額”一欄應(yīng)該填寫你的銷售額的1%,也就是188000元的1%,即1880元。這是因為小規(guī)模納稅人的增值稅是按銷售額的1%來計算的。

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首先,你需要明確小規(guī)模納稅人的增值稅申報是按照銷售額的1%來計算的。在你的情況下,你的銷售額就是你開出的發(fā)票金額,也就是188000元。所以,你需要在增值稅申報表的“銷售額”一欄填寫188000元。
2023-07-21 16:19:06
銷售額一共多少了 專票加普票加無票
2021-10-23 13:41:39
您好 填寫小微企業(yè)欄次就好了
2020-07-13 09:24:35
直接在免稅額中填寫即可
2020-07-12 16:57:54
好的,首先你需要在增值稅申報表中填寫發(fā)票的不含稅金額,也就是49504.95。然后,在稅額一欄填寫495.05,最后一欄填寫一個點就可以了。
2023-03-21 13:45:39
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