
上個季度我開了188000元的普通發(fā)票,未稅金額是186138.62,稅額1861.38,我們是小規(guī)模納稅人,按1%開的發(fā)票,現(xiàn)在我申報增值稅,應(yīng)該怎么填寫
答: 首先,你需要明確小規(guī)模納稅人的增值稅申報是按照銷售額的1%來計算的。在你的情況下,你的銷售額就是你開出的發(fā)票金額,也就是188000元。所以,你需要在增值稅申報表的“銷售額”一欄填寫188000元。
我們公司是小規(guī)模納稅人,有開了普通發(fā)票的,和未開發(fā)票的,應(yīng)該怎么填寫在增值稅申報表?還有我如果把開了普通發(fā)票的和未開發(fā)票的收入填到申報表里面,增值稅額全是按3%來征收的,開了普通發(fā)票的我們都是按1%開給客戶的,這個需要調(diào)賬嗎?
答: 銷售額一共多少了 專票加普票加無票
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人,本季度按1%開的普通發(fā)票,金額未達到30萬元,申報增值稅如何填報?
答: 直接在免稅額中填寫即可




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執(zhí)著的寶貝 追問
2023-07-21 16:19
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2023-07-21 16:19