老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下發(fā)生部分銷(xiāo)售退款,當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售的時(shí)候 問(wèn)
現(xiàn)在需要開(kāi)具部分紅字發(fā)票。 答
老師,想咨詢《建設(shè)業(yè)資質(zhì)咨詢服務(wù)協(xié)》要交印花稅 問(wèn)
您好,這種是服務(wù)類(lèi)的,不用交的 答
簽了合同,總金額50000,先支付了10000,對(duì)方直接開(kāi)了 問(wèn)
你好,這個(gè)是購(gòu)買(mǎi)貨物的嗎?如果是的話,貨物到了多少? 答
老師員工保險(xiǎn)在A單位交,她在B單位工作B單位給保險(xiǎn) 問(wèn)
這部分保險(xiǎn)補(bǔ)助,不可以作為免稅收入 答
老師,支付股權(quán)代持費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用下的二級(jí)明細(xì)是 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-其他。 如果不想放在其他里面,就自己增加二級(jí)科目管理費(fèi)用-股權(quán)代持費(fèi)。 如果不想增加二級(jí)科目,可以籠統(tǒng)點(diǎn),放在服務(wù)費(fèi)里面 答

本期免稅額為何沒(méi)有在應(yīng)納稅額中扣除,
答: 你好,同學(xué)。你這一塊如果說(shuō)填寫(xiě)在那兒,這個(gè)沒(méi)有到達(dá)起征點(diǎn)里面,你這個(gè)就會(huì)自動(dòng)減免你的稅呀,你先是什么意思?
本期應(yīng)納稅額減征額為0,本期應(yīng)納稅額也為0,本期免稅額為3636.23,本期實(shí)際抵減稅額為2424.15。然后點(diǎn)擊申報(bào)。稅務(wù)網(wǎng)上回復(fù):本期應(yīng)納稅額減征額和本期數(shù)之和等于本期實(shí)際抵減稅額。所以不能申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)是哪里填寫(xiě)錯(cuò)誤了?
答: 您好,本期應(yīng)納稅額減征額為 2424.15 加 本期數(shù)0之和等于本期實(shí)際抵減稅額2424.15,本期應(yīng)納稅額減征額這里填錯(cuò)了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師申報(bào)解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金,提示應(yīng)納稅額不能小于減免稅額,請(qǐng)問(wèn)我是哪里填錯(cuò)了?
答: 你好,截圖下填寫(xiě)的申報(bào)表,


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2023-07-21 14:00
廖君老師 解答
2023-07-21 14:05
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2023-07-21 14:31
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2023-07-21 17:34