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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-01-08 16:12

可以先做一些收入,開出一些銷項票,等1月份在紅沖。有時稅局要求多交點稅,就是這么處理的。

叮嚀 追問

2018-01-08 16:15

老師,但是12月沒有想到多開點銷售票啊,那該怎么做?

張艷老師 解答

2018-01-08 16:17

您不多開銷項票,就不能多交增值稅的。

叮嚀 追問

2018-01-08 16:24

老板去年說稅局讓多交點稅,做了未開票收入,到1月了再做納稅檢查調(diào)整紅沖,這樣交稅的,老板說今年也這么做,我沒這么操作過,就不知道可以不可以這樣做?

張艷老師 解答

2018-01-08 17:33

是可以這么做的,就是在賬上做確認收入的分錄,在納稅申報表上做未開票收入處理,等1月份再紅沖?,F(xiàn)在這種情況下,稅務(wù)局的人員就會告訴您怎么處理的,他們是為了完成任務(wù)。

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相關(guān)問題討論
您好!你是分錄錯了還是表填錯了
2018-12-19 17:07:37
可以先做一些收入,開出一些銷項票,等1月份在紅沖。有時稅局要求多交點稅,就是這么處理的。
2018-01-08 16:12:09
那現(xiàn)在你把多抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出了。 多加計扣除部分需要轉(zhuǎn)出
2021-11-06 18:40:24
你去大廳申報吧
2019-11-04 10:45:48
贈品進項稅抵扣銷項,這個不作調(diào)整。
2020-05-12 17:45:09
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