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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-07-21 10:07

借方 銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

追問

2023-07-21 10:10

然后呢 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以后 都沒有了嗎 就一直掛應(yīng)交稅費(fèi)嗎

家權(quán)老師 解答

2023-07-21 10:12

后邊就正常計(jì)算要交的增值稅了

追問

2023-07-21 10:13

是不是借方 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)  貸方應(yīng)交稅金-未交增值稅

家權(quán)老師 解答

2023-07-21 10:14

不用這么做的哈。.
每個(gè)月都是以下的思路
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

追問

2023-07-21 10:20

好的 多謝

家權(quán)老師 解答

2023-07-21 10:24

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。

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借原材料甲材料12萬, 原材料乙材料38000, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20540, 貸銀行存款。
2023-11-01 10:48:54
可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅款,下月認(rèn)證吧
2018-01-05 10:30:48
你好 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
2022-04-06 16:46:43
你好,是需要寫會(huì)計(jì)分錄嗎?
2022-12-27 11:05:11
你好,可以的,可以這么做的。
2022-01-26 16:20:50
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