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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-07-20 11:29

你好,學(xué)員。首先,你需要明確你們的農(nóng)業(yè)公司是否屬于小規(guī)模納稅人,如果是的話,你們的銷售秸稈的收入是免稅的,所以這部分收入在填寫增值稅申報表時不需要計入。其次,賣大米的部分,按照1%的稅率計算,稅額應(yīng)該是51044元的1%,即510.44元。最后,你的營業(yè)收入3570690.7元,這部分應(yīng)該是包含了銷售秸稈和大米的收入,所以在填寫增值稅申報表時,應(yīng)該扣除這兩部分的收入,剩余的部分就是應(yīng)納稅的營業(yè)收入。

冷艷的路燈 追問

2023-07-20 11:29

謝謝老師,我明白了。那我再請教一個問題,如果我們公司今年預(yù)計的營業(yè)收入會超過500萬,那我們是不是就不能享受小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策了?

李老師2 解答

2023-07-20 11:29

是的,你的理解是正確的。根據(jù)我國的稅法規(guī)定,小規(guī)模納稅人的年銷售額不超過500萬元,如果你們公司今年的營業(yè)收入預(yù)計會超過這個數(shù)額,那么你們就不能再享受小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策了,需要按照一般納稅人的規(guī)定來繳納增值稅。所以,你們需要提前做好財務(wù)規(guī)劃,以便在稅務(wù)上做出最優(yōu)的決策。

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你好,學(xué)員。首先,你需要明確你們的農(nóng)業(yè)公司是否屬于小規(guī)模納稅人,如果是的話,你們的銷售秸稈的收入是免稅的,所以這部分收入在填寫增值稅申報表時不需要計入。其次,賣大米的部分,按照1%的稅率計算,稅額應(yīng)該是51044元的1%,即510.44元。最后,你的營業(yè)收入3570690.7元,這部分應(yīng)該是包含了銷售秸稈和大米的收入,所以在填寫增值稅申報表時,應(yīng)該扣除這兩部分的收入,剩余的部分就是應(yīng)納稅的營業(yè)收入。
2023-07-20 11:29:50
可以的,你可以按照9%去抵扣增值稅
2019-04-13 08:23:52
因您企業(yè)季度銷售收入不滿30萬,因此第二季度開的6000元賣高粱種子收入可全額免稅。因此,您需要將第二季度銷售收入分別填在第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%)以及第十行,小微企業(yè)免稅銷售額當(dāng)中,可享受免稅優(yōu)惠。
2020-07-06 12:28:49
你好 按你發(fā)票不含稅銷售額填寫10欄
2020-04-12 08:24:52
填列主表,和增值稅減免稅明細(xì)表
2020-04-01 18:37:12
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