老師你好!請問我們是小規(guī)模農(nóng)業(yè)公司一季度開了28萬賣秸稈免稅普通發(fā)票,51044賣大米1%的普通發(fā)票,然后營業(yè)收入是3570690.7元,我這個要怎么填增值稅申報表?
冷艷的路燈
于2023-07-20 11:17 發(fā)布 ??759次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-07-20 11:29
你好,學(xué)員。首先,你需要明確你們的農(nóng)業(yè)公司是否屬于小規(guī)模納稅人,如果是的話,你們的銷售秸稈的收入是免稅的,所以這部分收入在填寫增值稅申報表時不需要計入。其次,賣大米的部分,按照1%的稅率計算,稅額應(yīng)該是51044元的1%,即510.44元。最后,你的營業(yè)收入3570690.7元,這部分應(yīng)該是包含了銷售秸稈和大米的收入,所以在填寫增值稅申報表時,應(yīng)該扣除這兩部分的收入,剩余的部分就是應(yīng)納稅的營業(yè)收入。
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你好,學(xué)員。首先,你需要明確你們的農(nóng)業(yè)公司是否屬于小規(guī)模納稅人,如果是的話,你們的銷售秸稈的收入是免稅的,所以這部分收入在填寫增值稅申報表時不需要計入。其次,賣大米的部分,按照1%的稅率計算,稅額應(yīng)該是51044元的1%,即510.44元。最后,你的營業(yè)收入3570690.7元,這部分應(yīng)該是包含了銷售秸稈和大米的收入,所以在填寫增值稅申報表時,應(yīng)該扣除這兩部分的收入,剩余的部分就是應(yīng)納稅的營業(yè)收入。
2023-07-20 11:29:50

可以的,你可以按照9%去抵扣增值稅
2019-04-13 08:23:52

因您企業(yè)季度銷售收入不滿30萬,因此第二季度開的6000元賣高粱種子收入可全額免稅。因此,您需要將第二季度銷售收入分別填在第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%)以及第十行,小微企業(yè)免稅銷售額當(dāng)中,可享受免稅優(yōu)惠。
2020-07-06 12:28:49

你好
按你發(fā)票不含稅銷售額填寫10欄
2020-04-12 08:24:52

填列主表,和增值稅減免稅明細(xì)表
2020-04-01 18:37:12
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冷艷的路燈 追問
2023-07-20 11:29
李老師2 解答
2023-07-20 11:29