老師,公司中秋發(fā)購(gòu)物卡給員工做福利,但是股東沒(méi)有 問(wèn)
同學(xué),你好 股東在你們公司任職嗎? 答
老師,我們公司是傳媒公司,做設(shè)計(jì)制作,廣告服務(wù),活動(dòng) 問(wèn)
對(duì)方給你們開活動(dòng)策劃,或者是廣告服務(wù),或者是設(shè)計(jì)制作,你們開出去什么,他給你們開進(jìn)來(lái)什么 這些人在其他的公司,如果有社保的話,你也可以給他按照工資來(lái),就不用開發(fā)票。 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問(wèn)
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
接待客戶,本地酒店開的住宿費(fèi)(專票)應(yīng)該入什么科目? 問(wèn)
你好,可直接計(jì)入招待費(fèi) 答
您好,老師 如何拒絕客戶無(wú)理由的調(diào)高銷售單價(jià)(開票 問(wèn)
涉嫌虛開發(fā)票,不能虛高單價(jià)開具 答

現(xiàn)在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則印花稅都是放在稅金及附加嗎
答: 是的。放在稅金及附加科目里面的
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年12月把繳納附加稅100元,做成了借:稅金及附加100元,貸:銀存,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,怎么改啊,不改以前的報(bào)表了。
答: 你好,借其他應(yīng)付款貸,應(yīng)交稅費(fèi), 借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么核算稅金及附加
答: 你好!這個(gè)也是一樣的,你是要算什么稅,附加稅一般根據(jù)增值稅和消費(fèi)稅來(lái)的


養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問(wèn)
2018-01-08 12:51
吳月柳 解答
2018-01-08 13:32