- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2023-07-15 09:30
你好
外貿(mào)企業(yè)實行的是免退政策,即免出口環(huán)節(jié)的增值稅,退購進環(huán)節(jié)的進項增值稅,進項退稅是先征后退. 首先170元的進項稅額(在認證后申報時)填寫在附表二的24(本期認證相附且本期未申報抵扣)和25(期末已認證相符但未申報抵扣)兩欄,其實對于外貿(mào)企業(yè)來說26欄也應該填,但是一般不填也可以通過所以很少有人填.外貿(mào)企業(yè)銷售貨物的銷售額1800應填寫在主表的第9(免稅貨物銷售額)欄,會自動生成在第8(免稅貨物及勞務銷售額)欄,附表一的第十六欄(開具普通發(fā)票)也需要填寫此筆銷售額1800. 主表第七欄(免抵退辦法出口貨物銷售額)是生產(chǎn)型出口企業(yè)填寫的(因為出口企業(yè)是免抵退的辦法),所以外貿(mào)企業(yè)不需要填寫
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您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28

借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅
你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04

你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18

你好,是的
2016-12-25 13:58:52

你好,如果是小規(guī)模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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