
某公司A應(yīng)收借27096,應(yīng)付貸27096,合并到應(yīng)付應(yīng)該怎么做帳
答: 你好,這個是無法合并到應(yīng)付的,只能是對沖,如果是預(yù)付貸方倒是可以調(diào)整到應(yīng)付貸方
當(dāng)月付款,發(fā)票未收到!借:應(yīng)付帳款-a公司 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:應(yīng)付帳款-暫估 次月等發(fā)票收到的話 借:應(yīng)付帳款-暫估 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付帳款-a公司 是這樣么?
答: 那我借:庫存 貸:暫估的那筆分錄 金額要含稅么?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年底調(diào)賬合并賬戶分錄怎么做,預(yù)付賬款-a公司和其他應(yīng)付款-a公司可以和合并嗎?借:其他應(yīng)付款 貸:預(yù)付賬款
答: 不用調(diào)帳,生成報表時公式設(shè)置預(yù)付帳款等于預(yù)付帳款加上其他應(yīng)付款的貸方就好了。




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