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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-07-14 19:44

你好,是沒有做銷項稅額,進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎? 

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應交增值稅的完整會計分錄有:  1、月底,進項稅額大于銷項稅額,不進行賬務處理,直接作為留抵稅額;   2、月底,銷項稅額大于進項稅額:   (1)計算應交增值稅:   銷項稅額-進項稅額-以前留抵進項稅額=本期應交增值稅  ?。?)結(jié)轉(zhuǎn):   借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應交稅金-應交增值稅-未交稅金   (2)繳納:   借:應交稅金-應交增值稅-未交稅金   貸:銀行存款
2018-07-07 15:22:11
你好。月末應交稅費應交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
借應繳稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費-未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-05-04 10:02:37
你好,是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn),繳納分錄的
2018-02-01 10:27:13
這個就是需要繳納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅金-未交增值稅
2019-12-31 17:11:29
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