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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-01-06 13:16

你好,可以按歸三個凈值分配。 
固定資產(chǎn)處置 ,收到的款項(xiàng),不一定要分配,直接記入固定資產(chǎn)清理貸方即可

李春鳳 追問

2018-01-06 13:19

你可不可直接幫我寫一下分配給3個股東的分錄呢,詳細(xì)一點(diǎn),謝謝

李春鳳 追問

2018-01-06 13:20

但公司要求一定要分配的

老江老師 解答

2018-01-06 13:40

@135*452:你好,三個股東的出資比例是多少?章程有沒有規(guī)定分配的比例?

李春鳳 追問

2018-01-06 14:00

兩個25%.一個50%

老江老師 解答

2018-01-06 14:25

@135*452:那就按這個比例給他們分配唄!

李春鳳 追問

2018-01-06 14:32

我想知道分錄什么寫,你和我說聲,借?貸?可以?

李春鳳 追問

2018-01-06 14:55

可以快點(diǎn)回答我?我的等了大半天了

老江老師 解答

2018-01-06 15:34

@135*452:不好意思 ,有事走開了! 
借:利潤分配-未分配利潤  690000 
   貸:應(yīng)付股利-A345 000 
                        -B172 500 
                        -C172 500 
借:應(yīng)付股利 
  貸:銀行存款/現(xiàn)金

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你好,可以按歸三個凈值分配。 固定資產(chǎn)處置 ,收到的款項(xiàng),不一定要分配,直接記入固定資產(chǎn)清理貸方即可
2018-01-06 13:16:12
您好 借:固定資產(chǎn)清理 5662.38 累計折舊107585.3 貸:固定資產(chǎn) 113247.68 借:銀行存款 15000 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2019-11-28 15:33:25
借:待處理財產(chǎn)損益 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 (按比例計算) 借:營業(yè)外支出 貸:待處理財產(chǎn)損益
2020-05-13 16:02:59
你好同學(xué) 借,固定資產(chǎn)清理820 累計折舊380 貸,固定資產(chǎn)1200 借,銀行存款 貸,固定資產(chǎn)清理 差額 借,固定資產(chǎn)清理 貸,資產(chǎn)處置損益
2022-08-04 22:18:40
你好同學(xué),一般固定資產(chǎn)出售時需要資產(chǎn)管理部門進(jìn)行評估作價的,如果按照市場價值4175.39,那么是可以的
2022-08-10 14:35:22
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