
你好我們是物業(yè)公司一般納稅人,我們現(xiàn)在需要給客戶開(kāi)水電費(fèi)的發(fā)票,我們從水電局收到抬頭是我們公司的發(fā)票,再以我們的名義開(kāi)給客戶,這中間是不加價(jià)的。那么我們?cè)谧鰰?huì)計(jì)分錄的時(shí)候該怎么做?這部分水電費(fèi)屬于我們的成本嗎?如果不屬于做其他應(yīng)收其他應(yīng)付的話,這個(gè)分錄該怎么做?
答: 同學(xué)您好!水電費(fèi)是中間不加價(jià)的,所以,通過(guò)其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款加以核算,并不能算物業(yè)公司的成本??蓞⒖挤咒洠涸谑兆舻乃娰M(fèi)時(shí),借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——**水電局 在代付住戶水電費(fèi)時(shí),借:其他應(yīng)收款——**棟住戶 貸:銀行存款 感謝您的提問(wèn)!
物業(yè)公司,電費(fèi)收入時(shí)記在其他應(yīng)付款-代收代付電費(fèi)中,交電費(fèi)時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)合適,計(jì)入成本不合適吧?
答: 代收代付的不記成本 代付時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018.7月份股東墊付的押金款,到2018.12月才拿來(lái)銷賬,那是直接入12月的賬嗎?分錄這樣對(duì)嗎借:其他應(yīng)收款-物業(yè)公司 貸:其他應(yīng)付款--股東
答: 你好,分錄是正確的。

